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审计部总监岗位职责
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审计部执行总监一、主要岗位职责
1.负责制订集团公司内部审计制度。
2.负责对集团下属全资及控股子公司领导人任期经济责任情况进行审计。
3.负责对集团下属全资及控股子公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。
4.负责对集团本部及下属全资及控股子公司内控制度的健全性和有效性进行检查、监督和评价。
5.负责对集团本部及下属全资及控股子公司的重大投资项目及重大基建、技改项目的审计监督。
6.负责组织实施由市国资委委托集团公司开展的审计项目。
7.负责协同集团各职能部门,督促被审计单位落实对审计问题的整改情况。
8.负责对监事会发现问题及风险点的追踪整改工作落实。
9.配合市国资委、市审计局等审计机关组织实施的审计。
10.负责对下属企业的内审工作进行指导和监督。
二、任职条件
1.有大型集团公司部门正职工作经验,8年以上知名大型会计事务所或大型集团公司财务审计工作经验,5年以上同级别部门管理工作经验。上市公司或知名外企内审背景优先。
2.熟悉财税法规和相关政策、审计程序和集团公司财务管理流程,掌握财务、审计、内控、法律、企业管理等相关知识。
3.调查研究和综合分析能力强,洞察力强。
4.第一学历全日制重点大学(985、211)或国外名校,硕士及以上研究生学历。具备高级专业技术资格、注册会计师优先。
5.执行坚决、勇担责任。
6.40岁以下,35岁左右优先。
7.特别优秀的可适当放宽学历和年龄要求。一、主要岗位职责
1.负责制订集团公司内部审计制度。
2.负责对集团下属全资及控股子公司领导人任期经济责任情况进行审计。
3.负责对集团下属全资及控股子公司的财务收支、财务预决算、资产质量、经营绩效以及其他有关的经济活动进行审计监督。
4.负责对集团本部及下属全资及控股子公司内控制度的健全性和有效性进行检查、监督和评价。
5.负责对集团本部及下属全资及控股子公司的重大投资项目及重大基建、技改项目的审计监督。
6.负责组织实施由市国资委委托集团公司开展的审计项目。
7.负责协同集团各职能部门,督促被审计单位落实对审计问题的整改情况。
8.负责对监事会发现问题及风险点的追踪整改工作落实。
9.配合市国资委、市审计局等审计机关组织实施的审计。
10.负责对下属企业的内审工作进行指导和监督。
二、任职条件
1.有大型集团公司部门正职工作经验,8年以上知名大型会计事务所或大型集团公司财务审计工作经验,5年以上同级别部门管理工作经验。上市公司或知名外企内审背景优先。
2.熟悉财税法规和相关政策、审计程序和集团公司财务管理流程,掌握财务、审计、内控、法律、企业管理等相关知识。
3.调查研究和综合分析能力强,洞察力强。
4.第一学历全日制重点大学(985、211)或国外名校,硕士及以上研究生学历。具备高级专业技术资格、注册会计师优先。
5.执行坚决、勇担责任。
6.40岁以下,35岁左右优先。
7.特别优秀的可适当放宽学历和年龄要求。
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