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合同会签岗位职责
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审计总监岗位职责:
1、负责编制和修订公司内部审计和风险管理相关的制度和工作规范,建立健全相关内部控制和风险管理体系;
2、组织检查监督相关制度在各级公司的执行情况,对违反制度的行为提出整改措施并督促执行;
3、根据管理需要组织制定、实施公司年度内控、内审工作计划,包括与外部审计中介机构的沟通、协调工作;
4、组织协调、实施公司各项内部审计项目,复核、签批各内部审计报告,包括高级管理人员的离任经济责任审计、各日常经营业务的流程管理审计、财务管理及预算执行情况审计等专项审计;
5、参与日常重大经济决策,包括财务管理决策、投资管理决策等,并根据管理需要,对重大合同进行会签,提出必要的专业管理建议,加强风险防范,降低决策风险;
6、组织相关内部控制及风险管理相关培训、辅导,倡导诚信、正直的企业文化,净化控制环境,促进公司治理环境的改善;
7、推进并建立反舞弊体系,包括建立举报热线、举报信箱,受理各形式举报,并开展各类反舞弊专项调查,出具调查报告,报批董事长;
8、加强团队建设,努力建设一支专业、高效的审计团队,为公司发展保驾护航。
岗位要求:
1、审计、财务相关专业本科以上学历;
2、大型企业、集团企业或上市公司内部审计管理岗位10年以上工作经验;
3、具有较全面的审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程;
4、精通财经法律法规;熟悉内部审计管理工作,具有较强的审计职业判断能力以及组织、协调与管理能力;
5、熟练使用办公软件、办公自动化设备及计算机网络;
6、拥有会计、审计中级以上职称或相关职业资格证书(国际注册内部审计师、注册会计师、国际注册风险管理师、注册反舞弊师等)优先;
7、具有良好的组织、沟通能力。有良好的个人品质和职业道德,较强的学习能力、理解能力、执行能力和应变能力。岗位职责:
1、负责编制和修订公司内部审计和风险管理相关的制度和工作规范,建立健全相关内部控制和风险管理体系;
2、组织检查监督相关制度在各级公司的执行情况,对违反制度的行为提出整改措施并督促执行;
3、根据管理需要组织制定、实施公司年度内控、内审工作计划,包括与外部审计中介机构的沟通、协调工作;
4、组织协调、实施公司各项内部审计项目,复核、签批各内部审计报告,包括高级管理人员的离任经济责任审计、各日常经营业务的流程管理审计、财务管理及预算执行情况审计等专项审计;
5、参与日常重大经济决策,包括财务管理决策、投资管理决策等,并根据管理需要,对重大合同进行会签,提出必要的专业管理建议,加强风险防范,降低决策风险;
6、组织相关内部控制及风险管理相关培训、辅导,倡导诚信、正直的企业文化,净化控制环境,促进公司治理环境的改善;
7、推进并建立反舞弊体系,包括建立举报热线、举报信箱,受理各形式举报,并开展各类反舞弊专项调查,出具调查报告,报批董事长;
8、加强团队建设,努力建设一支专业、高效的审计团队,为公司发展保驾护航。
岗位要求:
1、审计、财务相关专业本科以上学历;
2、大型企业、集团企业或上市公司内部审计管理岗位10年以上工作经验;
3、具有较全面的审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程;
4、精通财经法律法规;熟悉内部审计管理工作,具有较强的审计职业判断能力以及组织、协调与管理能力;
5、熟练使用办公软件、办公自动化设备及计算机网络;
6、拥有会计、审计中级以上职称或相关职业资格证书(国际注册内部审计师、注册会计师、国际注册风险管理师、注册反舞弊师等)优先;
7、具有良好的组织、沟通能力。有良好的个人品质和职业道德,较强的学习能力、理解能力、执行能力和应变能力。
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